Orden de Compra. Nº48-1905-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 48-283-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es SERVIU Metropolitano
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 48-1905-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-10-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 48-283-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION DE VARIOS PRODUCTOS PARA PLANTA ASFALTICA
Proveniente de Licitación 48-283-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVIU Metropolitano
Razón Social SERVIU Metropolitano
R.U.T. 61.812.000-7
Dirección de Unidad de Compra Serrano 45
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVIU Metropolitano
R.U.T. 61.812.000-7
Dirección de Facturación Serrano 45
Comuna -1
Impuesto 3511,2
Dirección de Envío de la Factura Serrano 45
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social B&M AUTOMOTRIZ LIMITADA
R.U.T. 77.060.970-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131817
Renovador de Neumaticos 3M 480cc10UnidadRenovador de Neumaticos 3M 480ccRenovador de Neumaticos. $ 1.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.480 $ 18.480
Total Neto $ 18.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.511
TOTAL OC $ 21.991


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.