Orden de Compra. Nº48-1923-SE09 "Timbre seccion abastecimiento"
Recuerde que el responsable del pago es SERVIU Metropolitano
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 48-1923-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-09-2009
Nombre de la Orden de Compra Timbre seccion abastecimiento
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 48-11162-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVIU Metropolitano
Razón Social SERVIU Metropolitano
R.U.T. 61.812.000-7
Dirección de Unidad de Compra Serrano 45
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVIU Metropolitano
R.U.T. 61.812.000-7
Dirección de Facturación Serrano 45
Comuna Santiago Centro
Impuesto 1277,3092
Dirección de Envío de la Factura Serrano 45
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.
Razón Social HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA
R.U.T. 81.771.100-6
Sucursal HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Timbres y sellos1Unidad no definidaSello 530. Según cotización 71298Sello 530. Según cotización 71298 $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.723 $ 6.723
Total Neto $ 6.723
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.277
TOTAL OC $ 8.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.