Orden de Compra. Nº48-1934-SE09 "Poleras Mujeres"
Recuerde que el responsable del pago es SERVIU Metropolitano
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 48-1934-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-09-2009
Nombre de la Orden de Compra Poleras Mujeres
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVIU Metropolitano
Razón Social SERVIU Metropolitano
R.U.T. 61.812.000-7
Dirección de Unidad de Compra Serrano 45
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVIU Metropolitano
R.U.T. 61.812.000-7
Dirección de Facturación Serrano 45
Comuna Santiago
Impuesto 15884
Dirección de Envío de la Factura Serrano 45
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONFECCION ROPA DE SEGURIDAD
Razón Social CONFECCION ROPA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA
R.U.T. 77.807.990-9
Sucursal CONFECCION ROPA DE SEGURIDAD
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102902
Prendas de deporte y buzos de hombre44UnidadPolerasPoleras de algodon de cuello polo con logo estampado de color verde botella en las tallas indicadas en Observaciones $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.600 $ 83.600
Total Neto $ 83.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.884
TOTAL OC $ 99.484


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.