Orden de Compra. Nº48-208-SE07 "PEDIDO LOS VILOS PARA CONEVIO ENERO Y FEBRERO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVIU Metropolitano
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 48-208-SE07
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 06-02-2007
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO LOS VILOS PARA CONEVIO ENERO Y FEBRERO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas CONVENIO PARA PROVISIONAR AL CENTRO RECREACIONAL LOS VILOS EN: CARNES, POLLO, PESCADO Y MARISCOS, PAN, ABARROTES FRUTAS Y VERDURAS PARA TEMPORADA ENERO - FEBRERO
Proveniente de Licitación 48-19-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVIU Metropolitano
Razón Social SERVIU Metropolitano
R.U.T. 61.812.000-7
Dirección de Unidad de Compra Serrano 45
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVIU Metropolitano
R.U.T. 61.812.000-7
Dirección de Facturación Serrano 45
Comuna -1
Impuesto 76000
Dirección de Envío de la Factura Serrano 45
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MITSY LILIANA DIAZ FIERRO
R.U.T. 10.705.930-k
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50121539
Pescado fresco250kilogramoPescado frescoAdquisicion de 250 Kg. de merluza fresca $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
Total Neto $ 400.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.000
TOTAL OC $ 476.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.