Orden de Compra. Nº48-2244-OC07 "ARTICULOS VARIOS LOS VILOS ID 48-321-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es SERVIU Metropolitano
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 48-2244-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-11-2007
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS VARIOS LOS VILOS ID 48-321-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA EL CENTRO RECREACIONAL LOS VILOS. ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA EL CENTRO RECREACIONAL LOS VILOS REFRENDACION Nº 3946 DE 9.11.07 ITEM 21405.99.601
Proveniente de Licitación 48-321-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVIU Metropolitano
Razón Social SERVIU Metropolitano
R.U.T. 61.812.000-7
Dirección de Unidad de Compra Serrano 45
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVIU Metropolitano
R.U.T. 61.812.000-7
Dirección de Facturación Serrano 45
Comuna -1
Impuesto 80541
Dirección de Envío de la Factura Serrano 45
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CARMEN GLORIA LOPEZ RODRIGUEZ
R.U.T. 16.935.864-8
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101902
Platos y cubiertos de servicio10UnidadPlatos y cubiertos de servicioCUCHILLOS DE 12 CM. $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
24112601
Jarros100UnidadJarrosJARROS PARA JUGOS PLASTICO $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
47121702
Envases para residuos o forros rígidos41UnidadEnvases para residuos o forros rígidosBASUREROS PLASTICOS $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.200 $ 131.200
48101907
Jarras de servicio41UnidadJarras de servicioLECHEROS DE ALUMINIO DE 2 LITROS $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.500 $ 102.500
40142501
Coladores de líquido50UnidadColadores de líquidoCOLADORES PLASTICOS $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500
48101912
Dispensadores de condimentos30UnidadDispensadores de condimentosALCUZAS $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700
30181510
servilletero50UnidadservilleteroPORTA SERVILLETAS $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500
Total Neto $ 423.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.541
TOTAL OC $ 504.441


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.