Orden de Compra. Nº48-233-SE08 "Adq. pan Colonia Los Vilos"
Recuerde que el responsable del pago es SERVIU Metropolitano
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 48-233-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-03-2008
Nombre de la Orden de Compra Adq. pan Colonia Los Vilos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Solicitado por H. Nuñez mediante correo-e del 01/03/2008. REFR.: 767 ITEM: Cta. Terceros 21405.99.601
Proveniente de Licitación 48-430-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVIU Metropolitano
Razón Social SERVIU Metropolitano
R.U.T. 61.812.000-7
Dirección de Unidad de Compra Serrano 45
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVIU Metropolitano
R.U.T. 61.812.000-7
Dirección de Facturación Serrano 45
Comuna -1
Impuesto 91331,1
Dirección de Envío de la Factura Serrano 45
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PEDRO MIGUEL URRECHAGA Y COMPANIA LIMITA
R.U.T. 83.731.100-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
pan corriente hallullas318Unidadpan corriente hallullasPAN CORRIENTE HALLULLAS $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.340 $ 200.340
50181901
pan especial fresco445Unidadpan especial frescoPAN ESPECIAL $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.350 $ 280.350
Total Neto $ 480.690
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.331
TOTAL OC $ 572.021


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.