Orden de Compra. Nº48-257-AG24 "Compra Insumos Coffee Break Capacitación Funcionarios Serviu, Subd. Adm. y Finanzas (PPG)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION AREA METROPOLITANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 48-257-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Compra Insumos Coffee Break Capacitación Funcionarios Serviu, Subd. Adm. y Finanzas (PPG)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVIU Metropolitano
Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION AREA METROPOLITANA
R.U.T. 61.812.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1721 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION AREA METROPOLITANA
R.U.T. 61.812.000-7
Dirección de Facturación Serrano 45
Comuna Santiago
Impuesto 102896,4
Dirección de Envío de la Factura Serrano 45
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGUANILO SPA
Razón Social INVERSIONES AGUANILO SPA
R.U.T. 77.730.839-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AGUANILO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos1GlobalAdquisición de Insumos para Coffee Break, para capacitaciones a funcionarios del SERVIU Metropolitano, Galletas, Azúcar, Café, Jugos, Té, Endulzante, Agua Mineral, Cereal en barra, Caramelos y Vasos Térmicos, según listado de productos indicados. Adquisición de Insumos para Coffee Break, para capacitaciones a funcionarios del SERVIU Metropolitano, Galletas, Azúcar, Café, Jugos, Té, Endulzante, Agua Mineral, Cereal en barra, Caramelos y Vasos Térmicos, según listado de productos indicados. $ 541.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 541.560 $ 541.560
Total Neto $ 541.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 102.896
TOTAL OC $ 644.456


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.337.058-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.730.839-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.