Orden de Compra. Nº48-2589-SE10 "FRESADO Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA EN COMUNA DE SAN BERNARDO, SUBD. PAVIMENTACION"
Recuerde que el responsable del pago es SERVIU Metropolitano
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 48-2589-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 31-12-2010
Nombre de la Orden de Compra FRESADO Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA EN COMUNA DE SAN BERNARDO, SUBD. PAVIMENTACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 48-295-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVIU Metropolitano
Razón Social SERVIU Metropolitano
R.U.T. 61.812.000-7
Dirección de Unidad de Compra Serrano 45
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVIU Metropolitano
R.U.T. 61.812.000-7
Dirección de Facturación Serrano 45
Comuna Santiago
Impuesto 12321389,5112
Dirección de Envío de la Factura Serrano 45
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constructora Quitralco S.A.
Razón Social CONSTRUCTORA QUITRALCO S A
R.U.T. 96.840.440-7
Sucursal Constructora Quitralco S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102702
Revestimiento, instalación o mantenimiento de suelos6829,13Metro CuadradoConvenio para Suministro de Servicio de fresado de Carpeta de Rodado, para la Comuna de San Bernardo 1 Region Metropolitana.Convenio para Suministro de Servicio de fresado de Carpeta de Rodado, para la Comuna de San Bernardo 1 Region Metropolitana. $ 9.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.849.418 $ 64.849.418
Total Neto $ 64.849.418
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.321.390
TOTAL OC $ 77.170.808


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.