Orden de Compra. Nº48-30-AG26 "Kit de materiales para talleres de Equipo Relaciones Laborales; SDAF; CML."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION AREA METROPOLITANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 48-30-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Kit de materiales para talleres de Equipo Relaciones Laborales; SDAF; CML.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVIU Metropolitano
Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION AREA METROPOLITANA
R.U.T. 61.812.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.001 - 22-04-007 - 22.02.001 - SIGFE 18031723 - COD 0761 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION AREA METROPOLITANA
R.U.T. 61.812.000-7
Dirección de Facturación serrano #45
Comuna Santiago
Impuesto 78109
Dirección de Envío de la Factura serrano #45
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAROLINA ANDREA OLEA SIERRA
Razón Social CAROLINA ANDREA OLEA SIERRA
R.U.T. 18.615.073-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CAROLINA ANDREA OLEA SIERRA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121604
Mantel de mesa2UnidadMANTEL RECTANGULAR ANTIMANCHAS Impermeable Genero Tela 220 X 140 Cm. Se adjunta archivo con el detalle.   $ 17.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.980 $ 35.980
44121708
Marcadores20UnidadPlumon Pizarra Color negro con Grosor del trazo 2 mm. Se adjunta archivo con el detalle. E1O2RT9  $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
44121708
Marcadores10UnidadPlumon Pizarra Color azul con Grosor del trazo 2 mm. Se adjunta archivo con el detalle. E1O2RT9  $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
44121708
Marcadores10UnidadPlumon Pizarra Color rojo con Grosor del trazo 2 mm. Se adjunta archivo con el detalle. E1O2RT9  $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
44121708
Marcadores10UnidadPlumon Pizarra Color verde con Grosor del trazo 2 mm. Se adjunta archivo con el detalle. E1O2RT9  $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
55121606
Etiquetas autoadhesivas20UnidadETIQUETAS AUTO ADHESIVAS PARA USO MANUAL. Etiqueta Blanca 6 X 2.4 cm. Se adjunta archivo con el detalle.  $ 675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
44121618
Tijeras5UnidadTijera Escolar Proarte Punta Roma 10cm Acero Inoxidable (o similar). Se adjunta archivo con el detalle.  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
31201512
Cinta Transparente10UnidadScotch de Embalaje Transparente 48x40 mts. Se adjunta archivo con el detalle.  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
60105704
Barras de pegamento libres de ácido5UnidadPEGAMENTO EN BARRA 36 gramos c/u. Se adjunta archivo con el detalle.  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
44111905
Pizarras para plumón y accesorios1UnidadPIZARRA BLANCA ACRILICA 120x80 cm. Se adjunta archivo con el detalle.  $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.990 $ 19.990
14111703
Toallas de papel30UnidadToalla de papel 26 metros doble hoja. Se adjunta archivo con el detalle. E1O2RT9  $ 1.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.600 $ 30.600
14111704
Papel higiénico30UnidadPapel higienico de 50 metros. Se adjunta archivo con el detalle. E1O2RT9  $ 375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.250 $ 11.250
53131608
Jabones30UnidadJabon liquido 750 cc. Se adjunta archivo con el detalle.  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.700 $ 44.700
44121707
Lápices de colores4Unidad4 cajas de 24 unidades de lapices Scripto Lavables A Base De Agua. Se adjunta archivo con el detalle. E1O2RT9  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
44121706
Lápices de madera4Unidad4 cajas de 12 unidades Lapices de Madera de colores. Se adjunta archivo con el detalle. E1O2RT9  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
44121701
Lápiz pasta200UnidadBolígrafo Pasta Negro Punta Gruesa. Se adjunta archivo con el detalle.  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
44121701
Lápiz pasta100UnidadBolígrafo Pasta Rojo Punta Gruesa. Se adjunta archivo con el detalle.   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
60123201
Cintas de papel10UnidadCinta enmascarar 48 mm x 40 m. Se adjunta archivo con el detalle. E1O2RT9  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
60141006
Juguetes didácticos2PackBLOQUES DE CONSTRUCCION Tipo Lego 150 piezas. Se adjunta archivo con el detalle. E1O2RT9  $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.980 $ 39.980
60121124
Papel kraft100PliegoPapel Kraft 70 Gr Tamaño 80x110 Cm Marrón Claro. Se adjunta archivo con el detalle. E1O2RT9  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
14111610
Cartulina100PliegoCartulina 160gr 50×70. Se adjunta archivo con el detalle. E1O2RT9  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
60121148
Papel lustre20PaquetePapel Lustre 12 Colores Surtidos 24 Hojas 10 X 10 Cm. Se adjunta archivo con el detalle. E1O2RT9  $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
14111530
Notas de papel autoadhesivo50PaquetePOST IT (o similar) COLORES. 76 x 76 mm. Se adjunta archivo con el detalle. E1O2RT9  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
Total Neto $ 411.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.109
TOTAL OC $ 489.209


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.615.073-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.