Orden de Compra. Nº48-514-SE11 "Adq. de repuestos para Planta Asfaltica - Subd. Pavimentación"
Recuerde que el responsable del pago es SERVIU Metropolitano
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 48-514-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-03-2011
Nombre de la Orden de Compra Adq. de repuestos para Planta Asfaltica - Subd. Pavimentación
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 48-34-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVIU Metropolitano
Razón Social SERVIU Metropolitano
R.U.T. 61.812.000-7
Dirección de Unidad de Compra Serrano 45
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVIU Metropolitano
R.U.T. 61.812.000-7
Dirección de Facturación Serrano 45
Comuna Santiago
Impuesto 7278,9
Dirección de Envío de la Factura Serrano 45
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial Cauchos del Brasil Ltda.
Razón Social SOC COMERCIAL CAUCHOS DEL BRASIL LTDA
R.U.T. 78.745.970-6
Sucursal Sociedad Comercial Cauchos del Brasil Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
22101605
Acabadoras de asfalto3UnidadCorreas para sector compresor C-91.Correas para sector compresor C-91. $ 12.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.310 $ 38.310
Total Neto $ 38.310
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.279
TOTAL OC $ 45.589


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.