Orden de Compra. Nº48-611-OC08 "Adquisición productos Planta asfáltica ID 48-148-C"
Recuerde que el responsable del pago es SERVIU Metropolitano
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 48-611-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-05-2008
Nombre de la Orden de Compra Adquisición productos Planta asfáltica ID 48-148-C
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Adquisición de llantas, neumaticos, palancas y otros
Proveniente de Licitación 48-148-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVIU Metropolitano
Razón Social SERVIU Metropolitano
R.U.T. 61.812.000-7
Dirección de Unidad de Compra Serrano 45
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVIU Metropolitano
R.U.T. 61.812.000-7
Dirección de Facturación Serrano 45
Comuna -1
Impuesto 11297,4
Dirección de Envío de la Factura Serrano 45
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SONIA ELIZABETH DE LOURDES CARTAGENA FINSCHI
R.U.T. 6.147.895-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162807
Palancas6UnidadPalancasPalancas comando intermitente marilia $ 9.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.460 $ 59.460
Total Neto $ 59.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.297
TOTAL OC $ 70.757


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.