Orden de Compra. Nº48-705-SE11 "Adq. de polvo de tiza para Parque Tenis - Depto. Administrativo"
Recuerde que el responsable del pago es SERVIU Metropolitano
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 48-705-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-04-2011
Nombre de la Orden de Compra Adq. de polvo de tiza para Parque Tenis - Depto. Administrativo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 48-48-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVIU Metropolitano
Razón Social SERVIU Metropolitano
R.U.T. 61.812.000-7
Dirección de Unidad de Compra Serrano 45
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVIU Metropolitano
R.U.T. 61.812.000-7
Dirección de Facturación Serrano 45
Comuna *
Impuesto 311904
Dirección de Envío de la Factura Serrano 45
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor luis espinoza
Razón Social LUIS HERNAN ESPINOZA SAAVEDRA
R.U.T. 8.044.394-3
Sucursal luis espinoza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49161612
Equipo de pista de tenis360SacoSaco de 30 kilogramos de Polvo de Tiza S2 para canchas de tenis.Saco de 30 kilogramos de Polvo de Tiza S2 para canchas de tenis. $ 4.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.641.600 $ 1.641.600
Total Neto $ 1.641.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 311.904
TOTAL OC $ 1.953.504


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.