Orden de Compra. Nº48-861-SE17 "Conservación de Condominios Sociales Grupo 13"
Recuerde que el responsable del pago es SERVIU Metropolitano
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 48-861-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 03-08-2017
Nombre de la Orden de Compra Conservación de Condominios Sociales Grupo 13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVIU Metropolitano
Razón Social SERVIU Metropolitano
R.U.T. 61.812.000-7
Dirección de Unidad de Compra Serrano 45
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVIU Metropolitano
R.U.T. 61.812.000-7
Dirección de Facturación Serrano 45
Comuna Santiago
Impuesto 10663226,93
Dirección de Envío de la Factura Serrano 45
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alvaro Ignacio
Razón Social K3 Construcciones y Diseño EIRL
R.U.T. 76.594.031-1
Sucursal Alvaro Ignacio
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad no definidaConservación de Condominios Sociales Grupo 13 Melipilla  $ 56.122.247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.122.247 $ 56.122.247
Total Neto $ 56.122.247
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.663.227
TOTAL OC $ 66.785.474


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.