|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
48-902-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
18-06-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Suministro de polvo de tiza para Parque Tenis - Depto. Administrativo |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
48-21-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
SERVIU Metropolitano |
|
Razón Social |
SERVIU Metropolitano
|
|
R.U.T. |
61.812.000-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Serrano 45 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVIU Metropolitano
|
|
R.U.T. |
61.812.000-7 |
|
Dirección de Facturación |
Cerro Colorado 4661 Comuna Las Condes |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
118398,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Cerro Colorado 4661 Comuna Las Condes |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
luis espinoza |
|
Razón Social |
LUIS HERNAN ESPINOZA SAAVEDRA
|
|
R.U.T. |
8.044.394-3 |
|
Sucursal |
luis espinoza |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
49161612
| Equipo de pista de tenis | 121 | Saco | Saco de 30 kilos de polvo de tiza tipo S2 blanco bruta inerte. | Saco de 30 kilos de polvo de tiza tipo S2 blanco bruta inerte. |
$ 5.150,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 623.150
|
$ 623.150
|
|
|
Total Neto
|
$ 623.150
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 118.398
|
|
$ 741.548
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.