Orden de Compra. Nº4809-155-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4809-62-LP25"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4809-155-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4809-62-LP25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4809-62-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IX Región - Provincia de Cautín
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Prat 712, Edificio Plaza Entre Piso, Oficina de Inventario
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Prat 712, Edificio Plaza Entre Piso, Oficina de Adquisiciones
Comuna Temuco
Impuesto 26212445,6
Dirección de Envío de la Factura Prat 712, Edificio Plaza Entre Piso, Oficina de Adquisiciones
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RADALCO LTDA
Razón Social CONSTRUCTORA RADALCO LIMITADA
R.U.T. 76.045.325-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RADALCO LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111611
Grava2972Metro CúbicoACOPIO MATERIAL GRANULAR DE CANTO VIVO TAM. MAXIMO 1 ½”, COMUNIDAD INDIGENA LOS PINOS Y TREQUE, COMUNA DE TOLTENACOPIO MATERIAL GRANULAR DE CANTO VIVO TAM. MAXIMO 1 ½”, COMUNIDAD INDIGENA LOS PINOS Y TREQUE, COMUNA DE TOLTEN $ 46.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.960.240 $ 137.960.240
Total Neto $ 137.960.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.212.446
TOTAL OC $ 164.172.686


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.