Orden de Compra. Nº4809-212-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4809-35-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4809-212-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4809-35-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4809-35-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IX Región - Provincia de Cautín
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Prat 712, Entrepiso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Avenida Prat 712, Edificio Plaza Entre Piso, Oficina de Inventario
Comuna Temuco
Impuesto 2490357,36
Dirección de Envío de la Factura Avenida Prat 712, Edificio Plaza Entre Piso, Oficina de Inventario
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-06-2018
TítuloDescripción
CÓDIGO DE FACTURACIÓN

Es obligación agregar en el documento de pago el siguiente texto;

            1140-region 09-Direccion de Vialidad Cautín. Atención Sra. Lorena Morales Sobarzo.

DIRECCIÓN DE ENTREGA

1.    ESTIPÚLESE, que  EDYCE S.A, deberá entregar las VIGAS METÁLICAS DE 15 METROS puestas en piso de del recinto Fiscal de Boroa, ubicado en el km. 24 de la Ruta Temuco-Imperial, dentro de un plazo de 20 días corridos.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Edyce S.A.
Razón Social EDYCE S A
R.U.T. 91.510.000-7
Sucursal Edyce S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30101701
Vigas de aleación ferrosa4UnidadVIGAS METÁLICAS DE 15 METROS, SEGÚN PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. Vigas metálicas 15 mts $ 3.276.786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.107.144 $ 13.107.144
Total Neto $ 13.107.144
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.490.357
TOTAL OC $ 15.597.501


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.