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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4809-281-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-11-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4809-185-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4809-185-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Vialidad - IX Región - Provincia de Cautín |
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Razón Social |
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Prat 712, Entrepiso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Prat 712, Edificio Plaza Entre Piso, Oficina de Inventario |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
68115 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Prat 712, Edificio Plaza Entre Piso, Oficina de Inventario |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| ENTREGA DE MATERIALES | LOS MATERIALES DEBERAN SER ENTREGADOS EN GUIDO BECK DE RAMBERGA Nº 560 PADRE LAS CASAS |
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Proveedor |
Victorina Montenegro |
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Razón Social |
VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS
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R.U.T. |
8.172.307-9 |
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Sucursal |
Victorina Montenegro |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30102212
| Plancha de cinc | 24 | Unidad | Plancha zinc-alum galvanizado (Plancha 3000x1000x0,4 mm) | |
$ 13.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 333.600
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$ 333.600
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15121902
| Grasa | 5 | kilogramo | Grasa | |
$ 4.980,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.900
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$ 24.900
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Total Neto
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$ 358.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 68.115
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$ 426.615
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.