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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4809-317-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-07-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Reparación y Mantención de Maquinaria |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4809-45-LQ19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Vialidad - IX Región - Provincia de Cautín |
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Razón Social |
MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Prat 712, Edificio Plaza Entre Piso, Oficina de Inventario |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Prat 712, Edificio Plaza Entre Piso, Oficina de Adquisiciones |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
959073,64 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Prat 712, Edificio Plaza Entre Piso, Oficina de Adquisiciones |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Cristino Guillermo Gutiérrez Sprenger |
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Razón Social |
CRISTINO GUILLERMO GUTIERREZ SPRENGER
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R.U.T. |
6.103.082-4 |
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Sucursal |
Cristino Guillermo Gutiérrez Sprenger |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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26101805
| Kits de reparación del motor | 1 | Unidad no definida | ESTADO DE PAGO:73486 | PRESUPUESTO N° 9911 |
$ 380.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 380.000
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$ 380.000
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26101805
| Kits de reparación del motor | 1 | Unidad no definida | ESTADO DE PAGO: 73741 | PRESUPUESTO N°9921 |
$ 1.201.910,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.201.910
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$ 1.201.910
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26101805
| Kits de reparación del motor | 1 | Unidad no definida | ESTADO DE PAGO: 73718 | PRESUPUESTO N°9919 |
$ 820.036,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 820.036
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$ 820.036
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26101805
| Kits de reparación del motor | 1 | Unidad no definida | ESTADO DE PAGO: 73761 | PRESUPUESTO N°9916 |
$ 2.231.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.231.500
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$ 2.231.500
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26101805
| Kits de reparación del motor | 1 | Unidad no definida | ESTADO DE PAGO: 73749 | PRESUPUESTO N° 9920 |
$ 414.310,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 414.310
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$ 414.310
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Total Neto
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$ 5.047.756
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 959.074
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$ 6.006.830
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.