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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4809-381-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-12-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4809-92-LE20 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4809-92-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas a correo electrónico mop_dte@paperless.cl |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
1717695 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas a correo electrónico mop_dte@paperless.cl |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Aridos Lacustre Spa |
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Razón Social |
ARIDOS LACUSTRE SPA
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R.U.T. |
76.961.421-4 |
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Sucursal |
Aridos Lacustre Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11111611
| Grava | 700 | Metro Cúbico | Material granular canto vivo 1 ½” Comuna de Villarrica | ADQUISICIÓN DE MATERIAL GRANULAR CANTO VIVO 1 12 COMUNA DE VILLARRICA COMUNIDAD ALCAPAN, PARA LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD, PROVINCIA DE CAUTIN, REGIÓN DE LA ARAUCANIA. |
$ 12.915,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.040.500
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$ 9.040.500
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Total Neto
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$ 9.040.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.717.695
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$ 10.758.195
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.