Orden de Compra. Nº4809-388-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4809-79-LE20"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4809-388-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4809-79-LE20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4809-79-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IX Región - Provincia de Cautín
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Prat 712, Edificio Plaza Entre Piso, Oficina de Inventario
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas a correo electrónico mop_dte@paperless.cl
Comuna Temuco
Impuesto 5555600
Dirección de Envío de la Factura Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas a correo electrónico mop_dte@paperless.cl
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PABYMAC LTDA.
Razón Social INGENIERIA Y SERVICIOS PABYMAC LIMITADA
R.U.T. 76.383.813-7
Sucursal PABYMAC LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30101701
Vigas de aleación ferrosa4UnidadVIGAS METÁLICAS DE 12 METROS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. UNIDAD DE PUENTES PROGRAMA CCISUMINISTRO, FABRICACION, TRANSPORTE Y PUESTA EN PISO DE 4 VIGAS DE 12 METROS Y SUS ARRIOSTRAMIENTOS DE ACUERDO A PLANOS, Y ESPECIFICACIONES DE MATERIALES, SOLDADURAS Y PINTURA $ 2.810.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.240.000 $ 11.240.000
30101701
Vigas de aleación ferrosa4UnidadVIGAS METÁLICAS DE 15 METROS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. UNIDAD DE PUENTES PROGRAMA CCISUMINISTRO, FABRICACION, TRANSPORTE Y PUESTA EN PISO DE 4 4 VIGAS DE 15 METROS Y SUS ARRIOSTRAMIENTOS DE ACUERDO A PLANOS, Y ESPECIFICACIONES DE MATERIALES, SOLDADURAS Y PINTURA $ 4.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000.000 $ 18.000.000
Total Neto $ 29.240.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.555.600
TOTAL OC $ 34.795.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.