Orden de Compra. Nº4809-502-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4809-100-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4809-502-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-11-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4809-100-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4809-100-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IX Región - Provincia de Cautín
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Prat 712, Edificio Plaza Entre Piso, Oficina de Inventario
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas a correo electrónico mop_dte@paperless.cl
Comuna Temuco
Impuesto 7951500
Dirección de Envío de la Factura Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas a correo electrónico mop_dte@paperless.cl
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
CONDICIONES DE PAGO

La emisión de la factura deberá realizarse el mismo día o con fecha posterior a la Recepción del Acopio por parte de Comisión de la Dirección de Vialidad teniendo adjunto y aprobado el certificado de laboratorio el cual confirme la calidad de lo solicitado y el informe de topografía, el cual confirma la cantidad de lo solicitado.

 

Es requisito que para la emisión de la factura el proveedor adjudicado haya aceptado la Orden de Compra asociada a la licitación en la Plataforma Mercado Público.

 

De no encontrase emitidos el certificado de laboratorio y el informe de topografía el documento tributario será rechazado. En caso de emitir la factura con anterioridad a la fecha de Recepción de la Comisión, aunque se encuentren emitidos a conformidad el certificado de laboratorio y el informe de topografía, se procederá a aplicar multa según el pto. 9.18 de las presentes Bases Administrativas.

 

Si el proveedor adjudicado decide facturar y no se han cumplido los requerimientos antes señalados, se procederá a rechazar la factura al SII, debiendo el proveedor facturar nuevamente cuando corresponda y a emitir una Nota de Crédito por la factura rechazada.

 

En caso de proceder la facturación esta deberá detallar el material adquirido, detallando la cantidad de M3, el tipo y el precio del material, detallando además las guías de despachos asociadas, las que se deben anexar para respaldar el pago.

 

El pago al proveedor se realizará dentro los 30 días posteriores a la emisión de la factura, previa recepción conforme. Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas a:

 

Ø  correo electrónico mop_dte@paperless.cl, indicando en las “Referencias” el código y la unidad de pago

 

ü  1140-región 09-Dirección de Vialidad Cautín. Atención Sra. Lorena Morales Sobarzo.

 

La Dirección de Vialidad tendrá un plazo máximo de 7 días corridos para efectuar la admisión del documento tributario, contados desde la fecha de emisión del documento tributario. En caso de no concretarse la recepción conforme, el documento será reclamado de acuerdo a lo que establece la ley.

 

El documento tributario debe ser extendido con los siguientes antecedentes:

 

Razón Social: MOP – Dirección de Vialidad Cautín

Dirección: Prat 712, Entrepiso - Temuco

RUT: 61.202.000-0

Giro: Servicio Público

 

En caso de que el proveedor requiera el depósito de su pago, deberá completar y entregar los formularios que al efecto tenga la Dirección de Contabilidad y Finanzas del MOP.

 

Solo en el caso de prestación de servicios:

El adjudicatario, junto con la factura emitida, deberá adjuntar el Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales (F:30-1), desfasado en un mes con respecto de la fecha de emisión de la factura.

INSPECTOR FISCALSr. José Espinoza Santibañez
DIRECCION DE DESPACHO Dirección: Desde Villarrica avanzar 17,9 KM. Por la ruta Villarica-Licanray, tomar a la izquierda camino Afunalhue-Caracoles-Challupen, avanzar 3,7 KM. A mano derecha se encuentra el sector de acopio
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Aridos Lacustre Spa
Razón Social ARIDOS LACUSTRE SPA
R.U.T. 76.961.421-4
Sucursal Aridos Lacustre Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111611
Grava3000Metro CúbicoMaterial granular canto vivo 1 ½” Comuna de Villarrica camino Afunalhue - Caracoles - ChallupenAprueba las Bases y Especificaciones Técnicas para la adquisición de Material granular canto vivo 1 ½” Comuna de Villarrica, para los trabajos de la Unidad de Caminos No Pavimentados de la Dirección de Vialidad Provincia de Cautín $ 13.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.850.000 $ 41.850.000
Total Neto $ 41.850.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.951.500
TOTAL OC $ 49.801.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.