Orden de Compra. Nº4809-540-SE18 "SERVICIO DE PROVISIÓN DE MATERIAL GRANULAR "
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4809-540-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-01-2019
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE PROVISIÓN DE MATERIAL GRANULAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4809-76-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IX Región - Provincia de Cautín
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Prat 712, Entrepiso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31-02-004. 30481254-0 del sistema ADMINISTRACION DIREC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Avenida Prat 712, Edificio Plaza Entre Piso, Oficina de Inventario
Comuna Temuco
Impuesto 17766406
Dirección de Envío de la Factura Avenida Prat 712, Edificio Plaza Entre Piso, Oficina de Inventario
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
CÓDIGO DE FACTURACIÓN

Es obligación agregar en el documento de pago el siguiente texto;

             1140-region 09-Direccion de Vialidad Cautín. Atención Sra. Lorena Morales Sobarzo.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S A
Razón Social CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S A
R.U.T. 96.721.780-8
Sucursal CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111611
Grava456Unidad no definida ARENA GRUESA $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.648.000 $ 3.648.000
24101502
Vehículos de transporte a granel112Unidad no definida TRANSPORTE POR KILÓMETRO $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016.000 $ 2.016.000
11111611
Grava815Unidad no definida GRAVILLA 3/8 $ 8.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.846.000 $ 6.846.000
24101502
Vehículos de transporte a granel172Unidad no definida   $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.096.000 $ 3.096.000
11111611
Grava980Unidad no definida GRAVILLA 3/4 $ 7.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.007.000 $ 7.007.000
24101502
Vehículos de transporte a granel284Unidad no definida TRASLADO POR KILÓMETRO $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.112.000 $ 5.112.000
11111611
Grava5336Unidad no definida BASE ESTABILIZADA $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.146.400 $ 26.146.400
24101502
Vehículos de transporte a granel2202Unidad no definida TRANSPORTE POR KILÓMETRO $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.636.000 $ 39.636.000
Total Neto $ 93.507.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.766.406
TOTAL OC $ 111.273.806


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.