Orden de Compra. Nº4809-597-CM18 "Orden de Compra generada por la Gran Compra: 44023"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4809-597-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por la Gran Compra: 44023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
Proveniente de GranCompra 44023
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IX Región - Provincia de Cautín
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Prat 712, Entrepiso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 304000721-0 del sistema ADMINISTRACIÓN DIREC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Avenida Prat 712 (ENTRE PISO), Oficina Provincial.
Comuna Temuco
Impuesto 22331840
Dirección de Envío de la Factura Avenida Prat 712 (ENTRE PISO), Oficina Provincial.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCIÒN DE DESPACHOSEGÙN LOS REQUERIMIENTOS DEL INSPECTOR FISCAL CON UN PLAZO DE RESPUESTA DE 2 DÍAS HÁBILES
CÓDIGO DE FACTURACIÓNES OBLIGACIÓN INCLUIR EL SIGUIENTE CÓDICO EN LA FACTURACIÓN ASOCIADOS AL CONVENIO DE ARRIENDO:
1140, CON ATENCIÓN A LA SRA. LORENA MORALES S.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constructora Serax Ltda.
Razón Social CONSTRUCTORA SERAX LIMITADA
R.U.T. 77.213.820-2
Sucursal Constructora Serax Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos1 (1117689) ARRIENDO COMPLETO CARGADOR FRONTAL CASE 721E VALOR DIARIO 1137689(1117689) ARRIENDO COMPLETO CARGADOR FRONTAL CASE 721E VALOR DIARIO; Código: ;Región : IX $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
78111808
Arriendo de vehículos150 (1117692) ARRIENDO COMPLETO COMPACTADOR DE TAMBOR HAMM 3410 VALOR DIARIO 1137692(1117692) ARRIENDO COMPLETO COMPACTADOR DE TAMBOR HAMM 3410 VALOR DIARIO; Código: ;Región : IX $ 260.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000.000 $ 39.000.000
78111808
Arriendo de vehículos80 (1117719) ARRIENDO COMPLETO RETROEXCAVADORA CASE 580M TURBO VALOR DIARIO 1137719(1117719) ARRIENDO COMPLETO RETROEXCAVADORA CASE 580M TURBO VALOR DIARIO; Código: ;Región : IX $ 169.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.520.000 $ 13.520.000
78111808
Arriendo de vehículos120 (1117702) ARRIENDO COMPLETO EXCAVADORA CAT 320DL VALOR HORA 1137702(1117702) ARRIENDO COMPLETO EXCAVADORA CAT 320DL VALOR HORA; Código: ;Región : IX $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200.000 $ 4.200.000
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Arriendo de vehículos152 (1117705) ARRIENDO COMPLETO MOTONIVELADORA CHAMPION 730AS VALOR HORA 1137705(1117705) ARRIENDO COMPLETO MOTONIVELADORA CHAMPION 730AS VALOR HORA; Código: ;Región : IX $ 43.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.536.000 $ 6.536.000
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Arriendo de vehículos150 (1117680) ARRIENDO COMPLETO CAMIÓN TOLVA MERCEDES BENZ ACTROS 3336K VALOR DIARIO 1137680(1117680) ARRIENDO COMPLETO CAMIÓN TOLVA MERCEDES BENZ ACTROS 3336K VALOR DIARIO; Código: ;Región : IX $ 360.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000.000 $ 54.000.000
Total Neto $ 117.536.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.331.840
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 139.867.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.