Orden de Compra. Nº4809-8-SE25 "SERVICIO DE VIGILANCIA RECINTO FISCAL BOROA"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4809-8-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-01-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE VIGILANCIA RECINTO FISCAL BOROA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4809-79-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IX Región - Provincia de Cautín
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Prat 712, Edificio Plaza Entre Piso, Oficina de Inventario
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-08-002 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Prat 712, Edificio Plaza Entre Piso, Oficina de Adquisiciones
Comuna Temuco
Impuesto 34656000
Dirección de Envío de la Factura Prat 712, Edificio Plaza Entre Piso, Oficina de Adquisiciones
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VM SEGURIDAD
Razón Social VERÓNICA DEL CARMEN MORAGA VILLAGRA
R.U.T. 10.733.857-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VM SEGURIDAD
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92101501
Servicios de vigilancia1GlobalORDEN DE COMPRA UNICA, FACTURACIÓN POR UN PERÍODO DE 24 MESES POR UN MONTO TOTAL DEL CONTRATO $217.056.000.LICITACION ID 4809-79-LQ24 VALOR DESERVICIO MENSUALES DE $7.600.000 NETO.SERVICIO DE VIGILANCIA RECINTO FISCAL BOROA $ 182.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.400.000 $ 182.400.000
Total Neto $ 182.400.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.656.000
TOTAL OC $ 217.056.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.