Orden de Compra. Nº4809-93-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4809-23-LE20"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4809-93-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-04-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4809-23-LE20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4809-23-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IX Región - Provincia de Cautín
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Prat 712, Edificio Plaza Entre Piso, Oficina de Inventario
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas a correo electrónico mop_dte@paperless.cl
Comuna Temuco
Impuesto 5054000
Dirección de Envío de la Factura Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas a correo electrónico mop_dte@paperless.cl
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Constructora Vaper Ltda
Razón Social Sociedad Constructora VAPER Ltda.
R.U.T. 76.207.118-5
Sucursal Sociedad Constructora Vaper Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111611
Grava2800Metro CúbicoMaterial granular canto vivo 1 ½” Comuna de Carahue.Somos una Empresa con gran Prestigio a nivel Regional. valor neto $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.600.000 $ 26.600.000
Total Neto $ 26.600.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.054.000
TOTAL OC $ 31.654.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.