Orden de Compra. Nº4810-1-SE22 "Cont. Directa: Mat. e Insumos para Programa 4 a 7"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4810-1-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-01-2022
Nombre de la Orden de Compra Cont. Directa: Mat. e Insumos para Programa 4 a 7
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición producto de una licitación privada declarada desierta sin oferente (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dideco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
R.U.T. 69.080.800-5
Dirección de Unidad de Compra J.Kennedy 360, Las Cabras, VI Region
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 790.2021 del sistema CDP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
R.U.T. 69.080.800-5
Dirección de Facturación José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región
Comuna Las Cabras
Impuesto 132588,8628
Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luis Eduardo Castro Alarcón
Razón Social LUIS EDUARDO CASTRO ALARCON
R.U.T. 11.398.172-5
Sucursal Luis Eduardo Castro Alarcón
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
Lápices de colores1Unidad no definidaMateriales de Oficina correspondiente a Línea 3, según lo indicado en requerimientos técnicos.ITEM PRESUPUESTARIO 215.22.04.001 AREA DE GESTION 4.1.2 $ 529.769,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 529.769 $ 529.769
12171703
Tintas1Unidad no definidaInsumos computacionales correspondiente a Línea 6, según lo indicado en requerimientos técnicos.ITEM PRESUPUESTARIO 215.22.04.009 AREA DE GESTION 4.1.2 $ 168.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.067 $ 168.067
Total Neto $ 697.836
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 132.589
TOTAL OC $ 830.425


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.