|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4810-85-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
17-12-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4810-61-LE09 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4810-61-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Las Cabras
|
|
R.U.T. |
69.080.800-5 |
|
Dirección de Facturación |
José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región |
|
Comuna |
Las Cabras
|
|
Impuesto |
1378260 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Importadora Lattapiat |
|
Razón Social |
SARA ADRIANA LATTAPIAT PERINI
|
|
R.U.T. |
4.103.249-9 |
|
Sucursal |
Importadora Lattapiat |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
12131601
| Fuegos artificiales | 1 | Unidad | Se requiere la contratación del servicio de diseño, provisión de material y desarrollo de espectáculo pirotécnico para la celebración del inicio Año Nuevo 2010, con efectos de diversos tipos a fin de crear secuencias visuales diferentes unas de otras | |
$ 7.254.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.254.000
|
$ 7.254.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 7.254.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.378.260
|
|
$ 8.632.260
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.