Orden de Compra. Nº
4810-96-SE24
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 4810-27-LE24
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4810-96-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 4810-27-LE24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4810-27-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dideco
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
R.U.T.
69.080.800-5
Dirección de Unidad de Compra
José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 357.2024 del sistema CDP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
R.U.T.
69.080.800-5
Dirección de Facturación
José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región
Comuna
Las Cabras
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Maria Teresa
Razón Social
MARÍA TERESA CASTRO ROJAS
R.U.T.
11.398.038-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Maria Teresa
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados
1
Unidad
Servicio de traslado a monitoras del Programa Vinculo 17° versión a visitas domiciliarias en distintos sectores de la comuna El Manzano, Los Aromos, Llavería, Llallauquén, Santa Inés y El Carmen los días 01-17- y 31 de Julio 2024 mañana y tarde. Memorándum Nro. 148.2024 Dideco
215.22.08.999.001 4.1.29
$ 258.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 258.000
$ 258.000
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados
1
Unidad
Servicio de traslado a monitoras del Programa Familias a visitas domiciliarias en distintos sectores de la comuna Los Quillayes, Cocalán, Llallauquén, El Carmen, El Estero, Los Aromos, Santa Julia, Llavería, El Manzano y Pilares Verdes los días 02-03-04-08-11 y 12 de Julio de 2024 mañana y tarde Memorándum Nro. 149.2024 Dideco
215.22.08.999.001 4.1.19
$ 562.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 562.800
$ 562.800
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados
1
Unidad
Servicio de traslado a monitoras del Programa vinculo 18° versión a visitas domiciliarias en distintos sectores de la comuna Santa Inés, Llavería, Cocalán y El Manzano los días 09 y 23 de Julio de 2024 mañana y tarde Memorándum Nro. 150.2024 Dideco
215.22.08.999.001 4.1.32
$ 187.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 187.200
$ 187.200
Total Neto
$ 1.008.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 1.008.000
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.