Orden de Compra. Nº4817-1149-SE19 "INSUMOS PATOLOGÍA MAMARIA "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4817-1149-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-06-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PATOLOGÍA MAMARIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5184-102-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5900
Usuario SIGFE REMIGIO GAJARDO BARRIGA
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Facturación Brasil Nº 753
Comuna Linares
Impuesto 19828,4
Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-06-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Olmos y Compañía Limitada
Razón Social OLMOS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.828.310-5
Sucursal Olmos y Compañía Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23231801
Fijador de cuchilla4Unidad040501010030 REVELADOR AUTOMATICO 5 OZ COMPATIBLE CON PROCESADORA DE REVELADO M-35 KODAK. REVELADOR AUTOMÁTICO G 138 2 X 20 VAR, PARA PREPARACION DE 40 LITROS. CATÁLOGO Nº 7540502, MARCA AGFA. $ 26.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.360 $ 104.360
Total Neto $ 104.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.828
TOTAL OC $ 124.188


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.