Orden de Compra. Nº4817-1671-SE20 "MATERIAL BLANCO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4817-1671-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-08-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL BLANCO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5184-109-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7549
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El Hospital de Linares se exceptúa del pago a 30 días por ser parte de un Servicio de Salud, según Ley 21.131”
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Facturación Brasil Nº 753
Comuna Linares
Impuesto 384750
Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SASF DIVISION MEDICA
Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT
R.U.T. 77.606.220-0
Sucursal SASF DIVISION MEDICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42141502
Palitos con casquillo de fibra32000Unidad040500042610 TORULAS ALGODÓN DE 3,5 GR X 100 UNIDADES. BOLSASASFC2TA TORULA DE ALGODÓN GRANDE 2.5 GRS. NO ESTERIL, BLANCO, LIBRE DE IMPURESAS EMPAQUE EN BS X 100 UN. PRECIO X UNIDAD. DESPACHO 24 HRS. RECIBIDA LA OC. VENC SUPERIOR A 18 MESES. $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640.000 $ 640.000
42311505
Vendas o vendajes para uso general2500Unidad04050001074 APOSITO ESTERIL 25 X 45CM. ENVASE UNITARIO CON INDICADOR DE VIRAJE.SASFA2SE VENDA APOSITO 25X45X1UNI. GASA HIDROFILA + ALGODON 1 ENVOLTORIO MIXTO GRADO. MED.CON CONTROL DE VIRAJE EXTERNO, ESTERIL VAPOR, FAB. NACIONAL, PREPARADO SIN HILACHAS A LA VISTA, VENC. SUPERIOR A 18 MESES. $ 554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.385.000 $ 1.385.000
Total Neto $ 2.025.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 384.750
TOTAL OC $ 2.409.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.