Orden de Compra. Nº4817-17-SE19 "MATERIAL BLANCO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4817-17-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-01-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL BLANCO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5184-109-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Pago en 45 días para el Sector Salud, según lo estipula la Ley de Presupuestos del Sector Público N° 21.125 del año 2019.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Facturación Brasil Nº 753
Comuna Linares
Impuesto 102030
Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-01-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SASF DIVISION MEDICA
Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT
R.U.T. 77.606.220-0
Sucursal SASF DIVISION MEDICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42141502
Palitos con casquillo de fibra3000UnidadTORULAS ALGODÓN DE 0,5 GR X 4 UNIDADES. ENVASE CON INDICADOR DE VIRAJE.A2SE - TORULA DE ALGODÓN CHICA X4 UN. 1 ENVOLTORIO MIXTO GR. MED. CON CONTROL DE VIRAJE EXTERNO ESTERIL VAPOR, FAB. NACIONAL, PREPARADO SIN HILACHAS A LA VISTA, VENC. SUPERIOR A 18 MESES. $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000
42311505
Vendas o vendajes para uso general300UnidadAPOSITO ESTERIL 13 X 220 CM. ENVASE UNITARIO CON INDICADOR DE VIRAJE.SASFA2SE VENDA APOSITO 13X220X1UNI. GASA HIDROFILA + ALGODON 1 ENVOLTORIO MIXTO GRADO. MED.CON CONTROL DE VIRAJE EXTERNO, ESTERIL VAPOR, FAB. NACIONAL, PREPARADO SIN HILACHAS A LA VISTA, VENC. SUPERIOR A 18 MESES. $ 1.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 342.000 $ 342.000
Total Neto $ 537.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 102.030
TOTAL OC $ 639.030


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.