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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4817-2113-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DISPOSITIVOS MEDICOS PARA UPC PABELLON Y EMERGENCI |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5184-226-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
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R.U.T. |
61.606.917-9 |
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Dirección de Facturación |
Brasil N° 753, acceso a Bodega por calle yumbel |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
28500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Brasil N° 753, acceso a Bodega por calle yumbel |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Tecnika S.A. |
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Razón Social |
TECNIKA S A
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R.U.T. |
96.625.950-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Tecnika S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311506
| Vendas o apósitos compresores | 1000 | Unidad | 040500010279 GASA TEJIDA 5CM X 100CM, COLOR BLANCO, SIN HILO RADIOPACO, EMPAQUE UNITARIO, ESTÉRIL. | 2660605010 GASA TEJIDA SIN HILO RADIOPACO 1 UNIDAD POR SOBRE 5 X 1 MTS CAJA X 50 UNIDADES, MARCA TECNIKARE, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE VENTA, CAJA X 50 SOBRES.VENCIMIENTO 5 AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN. FLETE PAGADO INCLUIDO. ENTREGA EN 48 HORAS D |
$ 150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 150.000
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$ 150.000
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Total Neto
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$ 150.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.500
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$ 178.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.