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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4817-289-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-01-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL BLANCO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5184-109-LQ18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Pago a 45 días para el Sector Salud, según lo estipula la Ley de Presupuestos del Sector Público N° 21.053 del año 2018. “El Hospital de Linares se exceptúa del pago a 30 días por ser parte de un Servicio de Salud, según Ley 21.131” |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
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R.U.T. |
61.606.917-9 |
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Dirección de Facturación |
Brasil Nº 753 |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
25384 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Brasil Nº 753 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SASF DIVISION MEDICA |
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Razón Social |
SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT
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R.U.T. |
77.606.220-0 |
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Sucursal |
SASF DIVISION MEDICA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311505
| Vendas o vendajes para uso general | 200 | Unidad | PAÑO DE CAMPO ESTÉRIL PERFORADO 1 X 1 MT DESECHABLE. ENVASE UNITARIO CON INDICADOR DE VIRAJE. | RDSE PAÑO QUIRURGICO PERFORADO DESECHABLE 1X1 MT. X1 UN. PERFORACION DE 10X10 CM, EN TELA SMS AZUL, DESECHABLE, 1 ENVOL. SOBRE MIXTO BILAMINADO CON CONTROL DE VIRAJE EXTERNO, ESTERIL EN VAPOR. VENCIMIENTO SUPERIOR A 12 MESES. |
$ 668,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 133.600
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$ 133.600
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Total Neto
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$ 133.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 25.384
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$ 158.984
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.