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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4817-406-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-02-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS PATOLOGÍA MAMARIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5184-102-LP18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Pago a 45 días para el Sector Salud, según lo estipula la Ley de Presupuestos del Sector Público N° 21.053 del año 2018. “El Hospital de Linares se exceptúa del pago a 30 días por ser parte de un Servicio de Salud, según Ley 21.131” |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
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R.U.T. |
61.606.917-9 |
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Dirección de Facturación |
Brasil Nº 753 |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
8190,14 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Brasil Nº 753 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Olmos y Compañía Limitada |
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Razón Social |
OLMOS Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.828.310-5 |
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Sucursal |
Olmos y Compañía Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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23231801
| Fijador de cuchilla | 2 | Unidad | 040501010000 FIJADOR RADIOGRAFICO PROCESADO AUTOMATICO. COMPATIBLE CON PROCESADORA DE REVELADO M-35 KODAK. ENVASE 38-40 L | FIJADOR AUTOMÁTICO G 334I 2X25 VAR, PARA PREPARACION DE 50 LITROS. CATÁLOGO Nº 7540503, MARCA AGFA. |
$ 21.553,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 43.106
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$ 43.106
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Total Neto
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$ 43.106
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.190
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$ 51.296
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.