Orden de Compra. Nº4817-643-SE07 "drenaje"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Linares
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4817-643-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-06-2007
Nombre de la Orden de Compra drenaje
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ID 4817-47-co07
Proveniente de Licitación 4817-47-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra insumos clinicos HBL
Razón Social Hospital Linares
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Unidad de Compra Brasil 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Linares
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Facturación Brasil 753
Comuna -1
Impuesto 4090,32
Dirección de Envío de la Factura Brasil 753
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MANUFACTURAS DE ARTICULOS DE GOMA LIMITADA
R.U.T. 84.609.600-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311903
Drenaje Penrose marca Madegom caja x 12 uds.6CajaDrenaje Penrose marca Madegom caja x 12 uds.Drenaje Penrose 1.90 x 50 $ 3.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.528 $ 21.528
Total Neto $ 21.528
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.090
TOTAL OC $ 25.618


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.