Orden de Compra. Nº4817-671-SE07 "gel"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Linares
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4817-671-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-07-2007
Nombre de la Orden de Compra gel
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ID 4817-51-CO07
Proveniente de Licitación 4817-51-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra insumos clinicos HBL
Razón Social Hospital Linares
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Unidad de Compra Brasil 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Linares
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Facturación Brasil 753
Comuna -1
Impuesto 3325
Dirección de Envío de la Factura Brasil 753
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social GUILLERMO HARDING Y CIA LTDA
R.U.T. 80.447.400-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42181503
708020 ULTRAEKOGEL, BIDON X 5 KG4Bidón708020 ULTRAEKOGEL, BIDON X 5 KGGel para ecografo bidon x 5 litros. $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800
42181503
708019 LEKTROGEL POMO 250CC UNIDAD10Unidad708019 LEKTROGEL POMO 250CC UNIDADGel para electrocardiografo TU/250G. $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700
Total Neto $ 17.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.325
TOTAL OC $ 20.825


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.