Orden de Compra. Nº4817-710-SE11 "Lapiz electrobisturi "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4817-710-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-04-2011
Nombre de la Orden de Compra Lapiz electrobisturi
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4817-72-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra insumos clinicos HBL
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Unidad de Compra brasil 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Facturación Brasil 753
Comuna Linares
Impuesto 14603,4
Dirección de Envío de la Factura Brasil 753
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-04-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Imp. Dist. Arquimed Ltda.
Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA
R.U.T. 92.999.000-5
Sucursal Imp. Dist. Arquimed Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Lapiz manual electobisturí70Unidad5604050 Lapiz manual electobisturí 5604050 Lapiz manual electobisturí $ 1.098,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.860 $ 76.860
Total Neto $ 76.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.603
TOTAL OC $ 91.463


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.