Orden de Compra. Nº4817-715-CM22 "2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4817-715-CM22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-03-2022
Nombre de la Orden de Compra 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INSUMOS CLINICOS HBL
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2607
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días "El Hospital de Linares se exceptúa del pago a 30 días por ser parte de un Servicio de Salud, según Ley 21.395”
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Facturación Brasil Nº 753
Comuna Linares
Impuesto 495292
Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor UNIFONE
Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES UNIFONE SPA
R.U.T. 76.206.882-6
Sucursal UNIFONE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42141802
2239-16-LR15
Electrodos de electroterapia o accesorios1000 (1515854 )ELECTRODO DE RETORNO OBS 1031AC UNIDAD 1517855(1515854) ELECTRODO DE RETORNO OBS 1031AC UNIDAD; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.660.000 $ 2.660.000
Total Neto $ 2.660.000
Descuento $ 53.200
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 495.292
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 3.102.092


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.