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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4817-810-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-05-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL BLANCO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5184-114-LQ15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
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R.U.T. |
61.606.917-9 |
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Dirección de Facturación |
Brasil Nº 753 |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
38760 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Brasil Nº 753 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
24-05-2016 |
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Proveedor |
MADEGOM S.A. |
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Razón Social |
MADEGOM S.A.
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R.U.T. |
84.609.600-0 |
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Sucursal |
MADEGOM S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311511
| Vendas de gasa | 12000 | Unidad | GASA ESTERIL DE 5 X 5 CM. ENVASE UNITARIO CON IDICADOR DE VIRAJE | GASA NO TEJIDA ESTERIL 5X5 CMS; CAJA X 600 UNDS; SE COTIZA VALOR UNITARIO; SE ADJUNTA FICHA TECNICA |
$ 17,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 204.000
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$ 204.000
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Total Neto
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$ 204.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 38.760
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$ 242.760
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.