Orden de Compra. Nº4817-947-SE07 "suturas"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Linares
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4817-947-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-10-2007
Nombre de la Orden de Compra suturas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ID 4817-19-CO07
Proveniente de Licitación 4817-19-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra insumos clinicos HBL
Razón Social Hospital Linares
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Unidad de Compra Brasil 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Linares
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Facturación Brasil 753
Comuna -1
Impuesto 22572
Dirección de Envío de la Factura Brasil 753
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A
R.U.T. 93.745.000-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312201
J310H VICRYL RECUBIERTO 4/0 SH-1 GA CAJA X 36 UDS.3CajaJ310H VICRYL RECUBIERTO 4/0 SH-1 GA CAJA X 36 UDS.Poliglactina 910 recubierto de poliglactina 370 y esterato de calcio 4/0 hebra 95cms. aguja SH-1 22mm. caja x 12 sobres $ 39.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.800 $ 118.800
Total Neto $ 118.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.572
TOTAL OC $ 141.372


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.