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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4819-161-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4819-137-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
MATERIALES Y SUMINISTROS |
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Razón Social |
SENADO DE LA REPUBLICA
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R.U.T. |
60.201.000-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SENADO DE LA REPUBLICA
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R.U.T. |
60.201.000-7 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA PEDRO MONTT S/N ESQ.RAWSON - CONGRESO NACIONAL - |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
91200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA PEDRO MONTT S/N ESQ.RAWSON - CONGRESO NACIONAL - |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
P&R IMPRESORES SPA |
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Razón Social |
P&R IMPRESORES SPA
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R.U.T. |
77.684.461-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
P&R IMPRESORES SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111509
| Artículos de papelería | 2000 | Hoja | HOJAS CARTA ESCUDO DORADO SECRETARIO GENERAL ( cuño metálico ) | HOJAS CARTA ESCUDO DORADO SECRETARIO GENERAL ( cuño metálico ) |
$ 240,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 480.000
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$ 480.000
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Total Neto
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$ 480.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 91.200
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$ 571.200
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.