|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4819-30-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
12-03-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4819-20-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
MATERIALES Y SUMINISTROS |
|
Razón Social |
SENADO DE LA REPUBLICA
|
|
R.U.T. |
60.201.000-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SENADO DE LA REPUBLICA
|
|
R.U.T. |
60.201.000-7 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA PEDRO MONTT S/N ESQ.RAWSON - CONGRESO NACIONAL - |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
9291 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA PEDRO MONTT S/N ESQ.RAWSON - CONGRESO NACIONAL - |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Delta Generacion Spa |
|
Razón Social |
DELTA GENERACION SPA
|
|
R.U.T. |
76.539.061-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Delta Generacion Spa |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
27131604
| Lubrificadores neumáticos | 24 | Unidad | RENOVADOR DE NEUMATICOS VIRGINIA TEAM | RENOVADOR DE NEUMATICOS VIRGINIA TEAM |
$ 1.325,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 31.800
|
$ 31.800
|
12352310
| Siliconas | 12 | Unidad | SILICONA SPRAY TEAM VIRGINIA | SILICONA SPRAY TEAM VIRGINIA |
$ 1.425,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 17.100
|
$ 17.100
|
|
|
Total Neto
|
$ 48.900
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 9.291
|
|
$ 58.191
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.