Orden de Compra. Nº482-242-SE24 "SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL CLINICO PARA HRAV"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 482-242-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-11-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL CLINICO PARA HRAV
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.211-3
Dirección de Unidad de Compra Libertador OHiggins 111
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6099 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.211-3
Dirección de Facturación Libertador OHiggins 111
Comuna Curanilahue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertador OHiggins 111
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor STEPHANIE IGNACIA FIERRO CASTRO
Razón Social STEPHANIE IGNACIA FIERRO CASTRO
R.U.T. 18.962.323-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal STEPHANIE IGNACIA FIERRO CASTRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161504
Servicios administrativos181HoraPersonal Profesional clínico de apoyo, Kinesióloga, Unidad Pediatría MES DE OCTUBRE 2024Personal Profesional clínico de apoyo, Kinesióloga, Unidad Pediatría MES DE OCTUBRE 2024 $ 12.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310.284 $ 2.310.284
80161504
Servicios administrativos16HoraHORA EXTRAORDINARIA DIURNA MES DE OCTUBRE 2024HORA EXTRAORDINARIA DIURNA MES DE OCTUBRE 2024 $ 7.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.536 $ 121.536
80161504
Servicios administrativos20HoraHORA EXTRAORDINARIA NOCTURNA MES DE OCTUBRE 2024HORA EXTRAORDINARIA NOCTURNA MES DE OCTUBRE 2024 $ 9.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.300 $ 182.300
Total Neto $ 2.614.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.614.120

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.