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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
482-419-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIOS DE APOYO TECNICO PARA HRAV |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
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R.U.T. |
61.602.211-3 |
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Dirección de Facturación |
Libertador OHiggins 111 |
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Comuna |
Alto Bio Bio
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Libertador OHiggins 111 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DAYARETTE NAOMY SAEZ AGUAYO |
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Razón Social |
DAYARETTE NAOMY SAEZ AGUAYO
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R.U.T. |
20.409.079-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DAYARETTE NAOMY SAEZ AGUAYO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80161504
| Servicios administrativos | 181 | Hora | Personal Tens para la
Unidad de Pabellón, en
horario hábil.
CUOTA 2/3 MES DE FEBRERO 2025 | Personal Tens para la
Unidad de Pabellón, en
horario hábil.
CUOTA 2/3 MES DE FEBRERO 2025 |
$ 4.671,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 845.451
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$ 845.451
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80161504
| Servicios administrativos | 5 | Hora | HORAS EXTRAS DIURNAS | HORAS EXTRAS DIURNAS |
$ 3.172,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.860
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$ 15.860
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80161504
| Servicios administrativos | 13 | Hora | HORAS EXTRAS NOCTURNAS | HORAS EXTRAS NOCTURNAS |
$ 3.807,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.491
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$ 49.491
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Total Neto
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$ 910.802
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 910.802
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.