Orden de Compra. Nº4827-1268-SE25 "Servicios de Traslado de Párvulos mes de Mayo Jardines VTF Ralco y Callaqui"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4827-1268-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Servicios de Traslado de Párvulos mes de Mayo Jardines VTF Ralco y Callaqui
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4827-8-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 61.976.000-K
Dirección de Unidad de Compra AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140547-1140548 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 61.976.000-K
Dirección de Facturación AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO
Comuna *
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor transportes Rocha
Razón Social JOSÉ BELARMINO ROCHA PURRÁN
R.U.T. 16.664.101-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal transportes Rocha
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definida19 DÍAS TRABAJADOS DEL MES DE MAYO, REALIZA TRASLADO DIARIO DE PÁRVULOS PARA EL JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA RALCO.  $ 1.710.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.710.000 $ 1.710.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definida20 DÍAS TRABAJADOS DEL MES DE MAYO, REALIZA TRASLADO DIARIO DE PÁRVULOS PARA EL JARDÍN INFANTIL ÉTNICO CALLAQUI.  $ 1.270.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.270.000 $ 1.270.000
Total Neto $ 2.980.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.980.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.