Orden de Compra. Nº4827-1353-AG25 "ASEO E HIGIENE JARDIN INFANTIL CALLAQUI"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4827-1353-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ASEO E HIGIENE JARDIN INFANTIL CALLAQUI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 61.976.000-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140548 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 61.976.000-K
Dirección de Facturación AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO
Comuna Alto Bio Bio
Impuesto 48936,97
Dirección de Envío de la Factura AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Posada
Razón Social JUAN JOSÉ PARRA CONTRERAS
R.U.T. 5.798.273-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal La Posada
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos10Cajacajas de guantes de latex o vinilico  $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.340 $ 50.340
53131506
Juegos de higiene dental10Unidadpasta dental de niños chica 50 grs  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos5Unidaddetergente en polvo 800 grs  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.420 $ 5.420
47131611
Palas para basura2Unidadpalas plásticas  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.168 $ 2.168
53131608
Jabones20Unidadjabón liquido 900 ml  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.360 $ 23.360
53131620
Perfumes o colonias o fragancias5Unidadcolonias de niño 210 ml (3 de niña y 02 de niño)  $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
12181502
Ceras naturales10Unidadcera liquida incolora de 900 ml  $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.050 $ 26.050
14111704
Papel higiénico15Paqueteconfort 50 metros paquetes de 4 rollos  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.695 $ 37.695
14111703
Toallas de papel30Paquetetoallas húmedas 60 unidades  $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.130 $ 44.130
14111704
Papel higiénico20Rolloconfort de 500 metros c/u  $ 2.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.960 $ 49.960
Total Neto $ 257.563
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.937
TOTAL OC $ 306.500


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 5.798.273-k Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.137.595-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.