Orden de Compra. Nº
4827-1353-AG25
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ASEO E HIGIENE JARDIN INFANTIL CALLAQUI
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4827-1353-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
ASEO E HIGIENE JARDIN INFANTIL CALLAQUI
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
61.976.000-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140548 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
61.976.000-K
Dirección de Facturación
AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO
Comuna
Alto Bio Bio
Impuesto
48936,97
Dirección de Envío de la Factura
AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
La Posada
Razón Social
JUAN JOSÉ PARRA CONTRERAS
R.U.T.
5.798.273-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
La Posada
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos
10
Caja
cajas de guantes de latex o vinilico
$ 5.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.340
$ 50.340
53131506
Juegos de higiene dental
10
Unidad
pasta dental de niños chica 50 grs
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.240
$ 9.240
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos
5
Unidad
detergente en polvo 800 grs
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.420
$ 5.420
47131611
Palas para basura
2
Unidad
palas plásticas
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.168
$ 2.168
53131608
Jabones
20
Unidad
jabón liquido 900 ml
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.360
$ 23.360
53131620
Perfumes o colonias o fragancias
5
Unidad
colonias de niño 210 ml (3 de niña y 02 de niño)
$ 1.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.200
$ 9.200
12181502
Ceras naturales
10
Unidad
cera liquida incolora de 900 ml
$ 2.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.050
$ 26.050
14111704
Papel higiénico
15
Paquete
confort 50 metros paquetes de 4 rollos
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.695
$ 37.695
14111703
Toallas de papel
30
Paquete
toallas húmedas 60 unidades
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.130
$ 44.130
14111704
Papel higiénico
20
Rollo
confort de 500 metros c/u
$ 2.498,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.960
$ 49.960
Total Neto
$ 257.563
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 48.937
TOTAL OC
$ 306.500
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
5.798.273-k
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
13.137.595-6
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.