Orden de Compra. Nº4827-149-SE10 "Material para talleres Liceo Ralco"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4827-149-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-11-2010
Nombre de la Orden de Compra Material para talleres Liceo Ralco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 61.976.000-K
Dirección de Unidad de Compra Villa Ralco S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 61.976.000-K
Dirección de Facturación AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO
Comuna Alto Bio Bio
Impuesto 38667,47
Dirección de Envío de la Factura AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Librería y Casa de Música "Manantiales"
Razón Social NORMA XIMENA HEREDIA DIAZ
R.U.T. 6.250.764-0
Sucursal Librería y Casa de Música "Manantiales"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60131503
Cuerdas o uñetas para instrumentos1UnidadMaterial para talleres Liceo Ralco  $ 203.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.513 $ 203.513
Total Neto $ 203.513
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.667
TOTAL OC $ 242.180


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.