Orden de Compra. Nº4827-182-SE18 "COMPRA DE MATERIALES DE GASFITERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4827-182-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-06-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE GASFITERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4827-24-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 61.976.000-K
Dirección de Unidad de Compra Villa Ralco S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 61.976.000-K
Dirección de Facturación AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO
Comuna Alto Bio Bio
Impuesto 1181,515
Dirección de Envío de la Factura AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RICARDO HUMBERTO
Razón Social FERRETERIA OROMPELLO LTDA.
R.U.T. 76.440.061-5
Sucursal RICARDO HUMBERTO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro1UnidadADQUISICIÓN DE MATERIALES DE GASFITERIA, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA  $ 6.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.219 $ 6.219
Total Neto $ 6.218
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.182
TOTAL OC $ 7.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.