Orden de Compra. Nº4827-2-SE25 "Materiales para Mantenimiento y Reparacion UU.EE"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4827-2-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales para Mantenimiento y Reparacion UU.EE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4827-38-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 61.976.000-K
Dirección de Unidad de Compra AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 61.976.000-K
Dirección de Facturación AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO
Comuna Alto Bio Bio
Impuesto 584218,84
Dirección de Envío de la Factura AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA EL CONSTRUCTOR
Razón Social FERRETERIA EL CONSTRUCTOR SPA
R.U.T. 77.158.484-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA EL CONSTRUCTOR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121604
Madera de coníferas1Unidad no definidaMATERIALES DE FERRETERÍA PARA MANTENCION Y REPARACIÓN SEGÚN LISTADO ADJUNTO. (G-1181)  $ 123.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.032 $ 123.032
11121604
Madera de coníferas1Unidad no definidaMATERIALES DE FERRETERÍA PARA MANTENCION Y REPARACIÓN SEGÚN LISTADO ADJUNTO. (LICEO)  $ 922.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 922.134 $ 922.134
11121604
Madera de coníferas1Unidad no definidaMATERIALES DE FERRETERÍA PARA MANTENCION Y REPARACIÓN SEGÚN LISTADO ADJUNTO. (E-970)  $ 515.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 515.910 $ 515.910
11121604
Madera de coníferas1Unidad no definidaMATERIALES DE FERRETERÍA PARA MANTENCION Y REPARACIÓN SEGÚN LISTADO ADJUNTO. (G-1180)  $ 1.082.716,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.082.716 $ 1.082.716
11121604
Madera de coníferas1Unidad no definidaMATERIALES DE FERRETERÍA PARA MANTENCION Y REPARACIÓN SEGÚN LISTADO ADJUNTO. (DAEM)  $ 431.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 431.044 $ 431.044
Total Neto $ 3.074.836
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 584.219
TOTAL OC $ 3.659.055


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.