Orden de Compra. Nº4827-217-SE20 "Colaciones, Abarrotes e Insummos para Unidades Edu"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4827-217-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-11-2020
Nombre de la Orden de Compra Colaciones, Abarrotes e Insummos para Unidades Edu
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4827-7-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 61.976.000-K
Dirección de Unidad de Compra AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 61.976.000-K
Dirección de Facturación AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO
Comuna Alto Bio Bio
Impuesto 118404,01
Dirección de Envío de la Factura AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Posada
Razón Social JUAN JOSE PARRA CONTRERAS
R.U.T. 5.798.273-k
Sucursal La Posada
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Fruta fresca1Unidad no definida165 COLACIONES FRÍAS PARA ESCUELA E-970 RALCO, SEGUN ADJUNTO.  $ 323.902,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 323.902 $ 323.902
47131804
Productos de limpieza de amoniaco1Unidad no definidaPRODUCTOS DE HIGIENE Y SEGUIRIDAD PARA DAEM.  $ 137.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.910 $ 137.910
50202304
Jugos y néctar envasados1Unidad no definidaCOLACIONES PARA ALUMNOS EVALUACIONES PIE LICEO RALCO  $ 72.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.384 $ 72.384
50101634
Fruta fresca1Unidad no definida05 COLACIONES FRIAS PARA ALUMNOS EVALUACIÓN PIE ESCUELA PITRIL.  $ 8.037,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.037 $ 8.037
50101634
Fruta fresca1Unidad no definida18 COLACIONES FRÍAS PARA ALUMNOS EVALUACIÓN PIE ESCUELA E-970 RALCO.  $ 24.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.850 $ 24.850
50131701
Leche o productos de mantequilla4Unidad no definidaCANASTAS DE ALIMENTACIÓN ALUMNOS EXTERNOS PIE PROGRAMA PRO-RETENCIÓN MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE.  $ 14.024,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.096 $ 56.096
Total Neto $ 623.179
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 118.404
TOTAL OC $ 741.583


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.