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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4827-217-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-11-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Colaciones, Abarrotes e Insummos para Unidades Edu |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4827-7-LQ19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educación |
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Razón Social |
Departamento de Educación
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R.U.T. |
61.976.000-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento de Educación
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R.U.T. |
61.976.000-K |
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Dirección de Facturación |
AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO |
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Comuna |
Alto Bio Bio
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Impuesto |
118404,01 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
La Posada |
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Razón Social |
JUAN JOSE PARRA CONTRERAS
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R.U.T. |
5.798.273-k |
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Sucursal |
La Posada |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50101634
| Fruta fresca | 1 | Unidad no definida | 165 COLACIONES FRÍAS PARA ESCUELA E-970 RALCO, SEGUN ADJUNTO. | |
$ 323.902,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 323.902
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$ 323.902
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47131804
| Productos de limpieza de amoniaco | 1 | Unidad no definida | PRODUCTOS DE HIGIENE Y SEGUIRIDAD PARA DAEM. | |
$ 137.910,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 137.910
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$ 137.910
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 1 | Unidad no definida | COLACIONES PARA ALUMNOS EVALUACIONES PIE LICEO RALCO | |
$ 72.384,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 72.384
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$ 72.384
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50101634
| Fruta fresca | 1 | Unidad no definida | 05 COLACIONES FRIAS PARA ALUMNOS EVALUACIÓN PIE ESCUELA PITRIL. | |
$ 8.037,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.037
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$ 8.037
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50101634
| Fruta fresca | 1 | Unidad no definida | 18 COLACIONES FRÍAS PARA ALUMNOS EVALUACIÓN PIE ESCUELA E-970 RALCO. | |
$ 24.850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.850
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$ 24.850
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50131701
| Leche o productos de mantequilla | 4 | Unidad no definida | CANASTAS DE ALIMENTACIÓN ALUMNOS EXTERNOS PIE PROGRAMA PRO-RETENCIÓN MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE. | |
$ 14.024,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 56.096
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$ 56.096
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Total Neto
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$ 623.179
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 118.404
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$ 741.583
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.